Selisih hargaKeyakinan model 87% · Selisih Rp 2.380.950
Tahan pembayaran atas selisih harga dan minta nota kredit ke pemasok sesuai harga kontrak.
Status: Diserahkan ke analis
Dokumen sumber
PO, penerimaan barang, dan faktur yang digunakan dalam pencocokan tiga arah.
Pratinjau PDF
Pesanan Pembelian
PDF · 1 halaman
INDOPRIMA GROUP
Indoprima Gemilang – Surabaya
PURCHASE ORDER
PO-26-41093
Pemasok
PT Sinar Teknik Otoparts
Tanggal
19 Jul 2026
Kode pemasok
V-1301
Pabrik
Indoprima Gemilang – Surabaya
MaterialQtyHarga
Spring Steel SUP9A / 9254
MT-SPR-9254
3.575Rp 15.600
Wire Rod SWRH 72B Ø 8,0 mm
MT-WR-72B
4.425Rp 12.400
TotalRp 110.640.000
Dokumen simulasi untuk demonstrasiHalaman 1 / 1
Penerimaan Barang
PDF · 1 halaman
INDOPRIMA GROUP
Indoprima Gemilang – Surabaya
GOODS RECEIPT
GR-26-88062
Pemasok
PT Sinar Teknik Otoparts
Tanggal
30 Jul 2026
Kode pemasok
V-1301
Pabrik
Indoprima Gemilang – Surabaya
MaterialQtySatuan
Spring Steel SUP9A / 9254
MT-SPR-9254
3.575kg
Wire Rod SWRH 72B Ø 8,0 mm
MT-WR-72B
4.425kg
Nilai diterimaRp 110.640.000
Dokumen simulasi untuk demonstrasiHalaman 1 / 1
Faktur Pemasok
PDF · 1 halaman
PT
PT Sinar Teknik Otoparts
Dokumen pemasok
INVOICE
INV/1301/26/3231
Pemasok
PT Sinar Teknik Otoparts
Tanggal
02 Agu 2026
Kode pemasok
V-1301
Pabrik
Indoprima Gemilang – Surabaya
MaterialQtyHarga
Spring Steel SUP9A / 9254
MT-SPR-9254
3.575Rp 16.266
Wire Rod SWRH 72B Ø 8,0 mm
MT-WR-72B
4.425Rp 12.400
TotalRp 113.020.950
Dokumen simulasi untuk demonstrasiHalaman 1 / 1
Perbandingan baris dokumen
Material
Qty PO
Qty diterima
Qty ditagih
Harga PO
Harga faktur
Selisih nilai
Spring Steel SUP9A / 9254
MT-SPR-9254
3.575
3.575
3.575
Rp 15.600
Rp 16.266
Rp 2.380.950
Wire Rod SWRH 72B Ø 8,0 mm
MT-WR-72B
4.425
4.425
4.425
Rp 12.400
Rp 12.400
—
Total faktur Rp 113.020.950 · Total PO Rp 110.640.000
Rp 2.380.950
Draf surat sengketa ke pemasok (dibuat AI, perlu telaah manusia)
Surabaya, 04 Sep 2026
Kepada Yth.
Bagian Penjualan PT Sinar Teknik Otoparts
di tempat
Perihal: Sanggahan atas Faktur INV/1301/26/3231
Dengan hormat,
Berdasarkan pencocokan sistem, harga pada faktur melebihi harga Pesanan Pembelian PO-26-41093 dengan selisih Rp 2.380.950.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menahan sementara proses pembayaran atas faktur dimaksud sampai perbedaan ini diselesaikan. Kami mohon Bapak/Ibu berkenan menerbitkan dokumen perbaikan atau nota kredit sesuai ketentuan kontrak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat ini diterima.
Nilai faktur: Rp 113.020.950
Nilai sesuai Pesanan Pembelian: Rp 110.640.000
Selisih: Rp 2.380.950
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Bagian Hutang Usaha
Indoprima Group